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Detalhes
| 26/11/2025 | 0000670/2025 | 0000332/2025 | PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADORA LURDES SANGIORGIO MOZER, PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO COMUNICACAO PUBLICA E INSTITUCIONAL, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES, NO DIA 28/08/2025, NA CIDADE DE VITORIA/ES. (PROCESSO 670/2025) | LURDES SANGIORGIO MOZER | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.918.057-** | R$ 200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 26/11/2025 | 0000655/2025 | 0000331/2025 | PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADORA LURDES SANGIORGIO MOZER, PARA PARTICIPACAO NO VII FORUM ESTADUAL DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ES, NO SALAO NOBRE DO PALACIO ANCHIETA, DIA 01/10/2025, NA CIDADE DE VITORIA/ES. (PROCESSO 655/2025) | LURDES SANGIORGIO MOZER | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.918.057-** | R$ 200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 26/11/2025 | 0000654/2025 | 0000330/2025 | PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR LUCAS BASTOS CASIMIRO, PRESIDENTE DA CMRNS, PARA PARTICIPACAO NO VII FORUM ESTADUAL DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ES, NO SALAO NOBRE DO PALACIO ANCHIETA, DIA 01/10/2025, NA CIDADE DE VITORIA/ES. (PROCESSO 654/2025) | LUCAS BASTOS CASIMIRO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.702.857-** | R$ 200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 26/11/2025 | 0000651/2025 | 0000329/2025 | PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR ACACIO MENEGARDO BORTOLOTI, PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL JANETE DE SA, NO DIA 08/10/25, NA CIDADE DE VITORIA/ES. (PROCESSO 651/2025) | ACACIO MENEGARDO BORTOLOTTI | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.432.887-** | R$ 200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 26/11/2025 | 0000591/2025 | 0000328/2025 | PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA JUCARA ADMIRAL DA SILVA GIOVANELLI, ATENDENTE E AGENTE DE CONTRATACAO DA CMRNS, PARA PARTICIPACAO NA CAPACITACAO GOVERNANCA DAS CONTRATACOES, NO DIA 09/10/25, NA CIDADE DE JERONIMO MONTEIRO/ES. (PROCESSO 591/2025) | JUCARA ADMIRAL DA SILVA GIOVANELLI | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.961.457-** | R$ 200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 24/11/2025 | 0000314/2025 | 0000327/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - ( - FOLHA 02) DO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 99999999999999 | R$ 64.620,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 24/11/2025 | 0000314/2025 | 0000326/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES PROCURADORIA - ( - FOLHA 01) DO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 99999999999999 | R$ 600,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |
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Detalhes
| 24/11/2025 | 0000314/2025 | 0000325/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES PROCURADORIA - ( - FOLHA 01) DO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 99999999999999 | R$ 40.461,66 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 24/11/2025 | 0000314/2025 | 0000324/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES PROCURADORIA - ( - FOLHA 01) DO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 99999999999999 | R$ 2.502,39 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 24/11/2025 | 0000314/2025 | 0000323/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES PROCURADORIA - ( - FOLHA 01) DO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 99999999999999 | R$ 12.197,96 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |