Atualizado em: 20/11/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
08/11/20240000450/20240000466/20240000537/2024Pagamento de diaria ao vereador Jocelino Monti Cole, processo nº 450/2024 CMRNS. (Vitoria-ES).JOCELINO MONTI COLE***.325.507-**R$ 200,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/11/20240000443/20240000468/20240000536/2024Pagamento de diarias ao servidor CANDIDO LOUZADA DA SILVA, processo nº 443/2024. (Brasilia-DF).CANDIDO LOUZADA DA SILVA***.478.657-**R$ 3.800,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/11/20240000443/20240000467/20240000535/2024Pagamento de diaria ao vereador Jocelino Monti Cole, processo nº 443/2024 CMRNS. (Brasilia-DF).JOCELINO MONTI COLE***.325.507-**R$ 3.800,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/11/20240000776/20230000001/20240000534/2024Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de licenciamento de Solucoes de Softwares prontas, acompanhado de servicos de suporte tecnico e operacional continuo, migracao de conteudo, atualizacao corretiva e evolutiva e servicos de hospeALAN BATISTA DIORIA 1256277673918.114.092/0001-04R$ 3.350,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/11/20240000112/20240000220/20240000533/2024Prestacao de servicos de manutencao preventiva, corretiva, higienizacao e recarga de gas nos ares condicionados da Camara Municipal de Rio Novo do Sul-ES.AUTIERRI DOS SANTOS40.292.848/0001-56R$ 1.410,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
05/11/2024000010A/20240000036/20240000532/2024Intenet servidor de sistemas CMRNS 2024VIA SUL TELECOMUNICACOES LTDA.- ME09.254.150/0001-04R$ 173,9030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/11/20240000430/20240000462/20240000530/2024Pagamento de diarias ao vereador Carlinho Cremonini ,processo nº 430/2024 CMRNS (Brasilia/DF).CARLINHO CREMONINE BONADIMAN***.691.177-**R$ 3.800,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/10/20240000422/20240000469/20240000531/2024Tarifa bancaria, outubro/2024.BANESTES S/A28.127.603/0053-07R$ 295,1430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/10/20240000423/20240000465/20240000529/2024Recolhimento ao INSS conforme folha de pagamento dos subsidios dos vereadores e servidores comissionados, OUTUBRO/2024.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (pm)00.394.460/0113-48R$ 4.396,2830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
25/10/2024000011A/20240000037/20240000528/2024Internet fibra optica transmissao sessoes 2024SCHERRERNET INFORMATICA LTDA04.565.445/0001-70R$ 113,9130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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