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Detalhes
| 08/11/2024 | 0000450/2024 | 0000466/2024 | 0000537/2024 | Pagamento de diaria ao vereador Jocelino Monti Cole, processo nº 450/2024 CMRNS. (Vitoria-ES). | JOCELINO MONTI COLE | ***.325.507-** | R$ 200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/11/2024 | 0000443/2024 | 0000468/2024 | 0000536/2024 | Pagamento de diarias ao servidor CANDIDO LOUZADA DA SILVA, processo nº 443/2024. (Brasilia-DF). | CANDIDO LOUZADA DA SILVA | ***.478.657-** | R$ 3.800,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/11/2024 | 0000443/2024 | 0000467/2024 | 0000535/2024 | Pagamento de diaria ao vereador Jocelino Monti Cole, processo nº 443/2024 CMRNS. (Brasilia-DF). | JOCELINO MONTI COLE | ***.325.507-** | R$ 3.800,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/11/2024 | 0000776/2023 | 0000001/2024 | 0000534/2024 | Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de licenciamento de Solucoes de Softwares prontas, acompanhado de servicos de suporte tecnico e operacional continuo, migracao de conteudo, atualizacao corretiva e evolutiva e servicos de hospe | ALAN BATISTA DIORIA 12562776739 | 18.114.092/0001-04 | R$ 3.350,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/11/2024 | 0000112/2024 | 0000220/2024 | 0000533/2024 | Prestacao de servicos de manutencao preventiva, corretiva, higienizacao e recarga de gas nos ares condicionados da Camara Municipal de Rio Novo do Sul-ES. | AUTIERRI DOS SANTOS | 40.292.848/0001-56 | R$ 1.410,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/11/2024 | 000010A/2024 | 0000036/2024 | 0000532/2024 | Intenet servidor de sistemas CMRNS 2024 | VIA SUL TELECOMUNICACOES LTDA.- ME | 09.254.150/0001-04 | R$ 173,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 01/11/2024 | 0000430/2024 | 0000462/2024 | 0000530/2024 | Pagamento de diarias ao vereador Carlinho Cremonini ,processo nº 430/2024 CMRNS (Brasilia/DF). | CARLINHO CREMONINE BONADIMAN | ***.691.177-** | R$ 3.800,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/10/2024 | 0000422/2024 | 0000469/2024 | 0000531/2024 | Tarifa bancaria, outubro/2024. | BANESTES S/A | 28.127.603/0053-07 | R$ 295,14 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/10/2024 | 0000423/2024 | 0000465/2024 | 0000529/2024 | Recolhimento ao INSS conforme folha de pagamento dos subsidios dos vereadores e servidores comissionados, OUTUBRO/2024. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (pm) | 00.394.460/0113-48 | R$ 4.396,28 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 25/10/2024 | 000011A/2024 | 0000037/2024 | 0000528/2024 | Internet fibra optica transmissao sessoes 2024 | SCHERRERNET INFORMATICA LTDA | 04.565.445/0001-70 | R$ 113,91 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |